一、南陽市高新區(qū)教育局部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針政策和法律法規(guī);
(二)負(fù)責(zé)編制全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施;
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)中小學(xué)教學(xué)管理和教學(xué)研究工作,指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社會(huì)力量辦學(xué);
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)中小學(xué)招生考試工作;
(五)負(fù)責(zé)提出中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)計(jì)劃,提出校舍建設(shè)和危房改造資金計(jì)劃,組織中小學(xué)危房改造和校舍建設(shè);
(六)負(fù)責(zé)學(xué)校安全和群眾性體育活動(dòng)。
二、南陽市高新區(qū)教育局科室機(jī)構(gòu)設(shè)置
南陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育局無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
(南陽市高新區(qū)教育局地址:獨(dú)山大道與信臣路交叉口南陽高新區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈803房間,咨詢電話:62378892)
從決算單位構(gòu)成看,南陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育局部門決算包括:本級決算。
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)均為1268.31萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加85.07萬元,增長7.2%。主要原因是加大了對教育事業(yè)的資金投入和支出。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)1255.69萬元,其中:財(cái)政撥款收入1253.19萬元,占99.8%;其他收入2.5萬元,占0.2%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)1255.89萬元,其中:基本支出74.14萬元,占5.9%;項(xiàng)目支出1181.74萬元,占94.1%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1259.95萬元。與上年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加84.71萬元,增長7.2%。主要原因是加大了對教育事業(yè)的資金投入和支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1249.29萬元,占本年支出合計(jì)的98.5%。與上年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加80.81萬元,增長6.9%。主要原因是對教育事業(yè)的資金支出,包含了學(xué)前教育、高中教育、其他教育支出及城市中小學(xué)校舍建設(shè)等支出。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1249.29萬元,主要用于以下方面:教育(類)支出1235.21萬元,占98.87%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出7.91萬元,占0.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出1.68萬元,占0.13%;農(nóng)林水(類)支出1.13萬元,占0.09%;住房保障(類)支出3.36萬元,占0.27%。
(三)具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為310.2萬元,支出決算為1249.29萬元,完成年初預(yù)算的402.7%。其中:
1.教育(類)教育管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為42.3萬元,支出決算為58.7萬元,完成年初預(yù)算的138.8%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基本支出增加。
2.教育(類)教育管理事務(wù)(款)一般行政管理實(shí)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為27萬元,支出決算為363.35萬元,完成年初預(yù)算的1345%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
3.教育(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))。年初預(yù)算為152.64萬元,支出決算為474.23萬元,完成年初預(yù)算的310.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
4.教育(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為59.83萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
5.教育(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為279.1萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是項(xiàng)目支出增加。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為5.61萬元,支出決算為5.65萬元。完成年初預(yù)算的100.7%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基本支出增加。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為2.24萬元,支出決算為2.26萬元。完成年初預(yù)算的100.9%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是基本支出增加。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為1.8萬元,支出決算為1.68萬元。完成年初預(yù)算的93%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因基本完成年初預(yù)算。
9. 農(nóng)林水(類)扶貧(款)社會(huì)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.13萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因用于脫貧攻堅(jiān)。
10. 住房保障(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為3.36萬元,支出決算為3.36萬元。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不存在差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出71.64萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)65.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)6.42萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)用車購置支出為0萬元,無購置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年期末,部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,
外賓接待支出0萬元。2018年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
2018年我單位未開展預(yù)算績效管理工作。
(二)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
2018年我單位未開展預(yù)算績效評價(jià)管理工作。
(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
2018年我單位未開展重點(diǎn)績效評價(jià)管理工作。
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.1萬元,主要用于十五年制學(xué)校建設(shè)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算為2.93萬元,支出決算為6.42萬元,完成年初預(yù)算的219%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是印刷費(fèi)及差旅費(fèi)增加。
十一、政府采購支出情況說明
2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2018年期末,我部門共有車輛0輛,其中:省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。